為強化對水投公司審計監(jiān)督,提升公司風險管控水平,7月18日,市城投公司召開水投公司內審進場會,公司審計法務部、水投公司、湖州立合會計師事務所參加會議。
會上,公司審計法務部宣讀了《關于對水投公司進行內部審計的通知》,并從審計目標、范圍、內容以及時間安排等方面介紹本次審計實施方案。水投公司董事長卜石在作配合審計表態(tài)發(fā)言時表示,水投公司將全力配合審計工作,及時、如實、準確、完整提供審計資料,并以此為契機,推動公司治理水平提升和高質量發(fā)展。
會議指出,此次審計時間緊、任務重,水投公司要主動接受審計監(jiān)督,以實事求是、嚴肅認真的工作作風,做好賬、表、據等審計資料的搜集整理,客觀如實回答審計組提出的詢問,實事求是反映有關情況,并堅持邊查邊改、立行立改,做好審計整改,同時審計組全體成員要嚴格執(zhí)行審計工作紀律,依法審計、文明審計、廉潔審計,通力協(xié)作,確保按時完成審計任務。
根據公司2022年至2024年內部審計工作規(guī)劃以及2024年內部審計工作計劃要求,此次重點對水投公司及其所屬砂石公司2021年6月至2023年12月預算執(zhí)行與財務收支、經營合規(guī)等情況進行審計。