為強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)審在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理、提升效益的作用,8月1日,市城投公司召開國(guó)資公司內(nèi)審進(jìn)場(chǎng)會(huì),公司審計(jì)法務(wù)部、國(guó)資公司、湖州立合會(huì)計(jì)師事務(wù)所參加會(huì)議。
會(huì)上,公司審計(jì)法務(wù)部宣讀了《關(guān)于對(duì)國(guó)資公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的通知》,并重點(diǎn)圍繞預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、國(guó)有資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行等審計(jì)內(nèi)容介紹本次審計(jì)實(shí)施方案,明確本次審計(jì)工作要求。國(guó)資公司副總經(jīng)理張峰在作配合審計(jì)表態(tài)發(fā)言時(shí)表示,公司將以嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度,高度重視審計(jì);以積極主動(dòng)的姿態(tài),配合審計(jì)工作;以扎實(shí)有效的舉措,做好審計(jì)整改。
會(huì)議指出,開展內(nèi)部審計(jì)是深化改革,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的內(nèi)在要求,更是提升公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力的現(xiàn)實(shí)需要。根據(jù)公司2022年至2024年內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)劃以及2024年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃要求,此次主要對(duì)國(guó)資公司2020年5月至2023年12月預(yù)算執(zhí)行與財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)合規(guī)等情況進(jìn)行審計(jì)。